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Proposte di ordini a fornitore
Ordini a fornitori
Documenti da fornitori
Rese a fornitori
Rendiconti a fornitori
Il modulo si occupa di tutto quanto riguarda il ricevimento dei documenti di movimentazione delle merci, e/o di emissione di fatture e note di credito emesse da fornitore.
 
Le caratteristiche principali del modulo sono:
·         Anagrafiche articoli estese, con 999 listini generici ed eventualmente un listino per ogni fornitore
·         Prezzi con validità da data a data, per quantitativi, in unità monetaria principale e in valuta estera; promozioni
·         Sconti per fornitore, categoria di fornitore, prodotto, categoria di prodotto, singolo fornitore, singolo prodotto
·         Codici articolo di riferimento dei fornitori
·         Diversi codici a barre per ogni articolo
·         Descri­zioni articoli in lingua
·         Diverse politi­he di approvvigionamento
·         Gestione di 9999 magazzini
·         Causali impo­state dall’utente
·         Diverse tipologie di documenti (DDT emessi, fatture emesse differite/immediate, DDT ricevuti, fatture ricevute differite/immediate, note di accredito ricevute, ecc.) e sotto tipologie impostate dall’utente.
·         Stampe varie di documenti e movimentazione per articolo, fornitore, conto deposito
·         Controllo fatture differite di acquisto
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